Declarații anuale D212
Pregătim și depunem declarația de venit global, calculăm impozitul datorat și identificăm deducerile aplicabile — contribuții la pensii private, donații, dobânzi la credite ipotecare.
Fiscalitate personală
Dacă ai venituri din mai multe țări, obligațiile fiscale se complică — noi le simplificăm pentru tine.

Ești rezident fiscal în România dacă locuiești mai mult de 183 de zile pe an aici — dar regulile sunt mai nuanțate decât atât.
Rezidența fiscală determină unde ai obligația să declari venitul global. Mulți români care lucrează parțial în afara țării nu știu că România le poate impozita toate veniturile — inclusiv salariile din Germania, chiria unui apartament din Barcelona sau dividendele dintr-o firmă din Cipru. Analizăm împreună situația ta: câte zile ai stat în fiecare țară, unde îți sunt familia, locuința și centrul de interese vitale. Pe baza acestei analize, stabilim rezidența fiscală corectă și aplicăm tratatele de evitare a dublei impuneri pentru a nu plăti de două ori același impozit.
De la declarația anuală de venit până la restructurarea completă a situației tale fiscale.
Pregătim și depunem declarația de venit global, calculăm impozitul datorat și identificăm deducerile aplicabile — contribuții la pensii private, donații, dobânzi la credite ipotecare.
Impozitarea veniturilor din acțiuni, ETF-uri, criptomonede și obligațiuni — atât de pe piețele românești, cât și de pe bursele internaționale. Calculăm baza de impozitare corect și evităm dublarea impozitului.
Dacă deții proprietăți în afara României, există reguli specifice privind declararea și impozitarea chiriei în România. Verificăm dacă tratatul aplicabil îți permite scutirea sau creditul fiscal.
Structurăm activele și veniturile pasive astfel încât sarcina fiscală la pensionare să fie cât mai mică — indiferent dacă pensionarea va fi în România sau în altă țară UE.
„Aveam venituri din trading pe două platforme internaționale și nu știam cum să le declar. Colegii de la Nou Studio au calculat totul în două zile și mi-au explicat pas cu pas ce trebuie depus la ANAF. Procesul a fost mult mai simplu decât mă așteptam.”
— Diana Petrescu, investitor individual, Sibiu
Dacă ești rezident fiscal în România, da — trebuie să declari veniturile globale, inclusiv cele câștigate în alte state membre UE. Există mecanisme de creditare sau scutire care împiedică dubla impunere, dar declararea rămâne obligatorie.
România a încheiat tratate cu peste 80 de state. Aceste tratate stabilesc care țară are dreptul primar de impozitare și ce metodă elimină dubla taxare — fie scutirea, fie creditul fiscal pentru impozitul plătit în străinătate.
Există posibilitatea de regularizare voluntară, care atrage penalități mai mici decât cele aplicate în urma unui control fiscal. Analizăm situația, calculăm impozitul datorat și majorările, și te însoțim în procedura de regularizare față de ANAF.
Da. Câștigurile din tranzacții cu criptomonede sunt impozitate cu 10% în România, iar declararea se face prin D212. Dacă ai tranzacționat pe platforme internaționale, regulile privind sursa venitului și rezidența fiscală sunt esențiale pentru a calcula corect baza impozabilă.
Prima consultație durează 30 de minute și este gratuită.